美團次季經調整盈利大跌89%遠遜預期 「受非理性競爭影響」 用戶落單頻次創新高

美團(3690)次季收入918.4億元(人民幣,下同),按年增11.7%,差過預期的937.24億元;經調整盈利14.93億元,按年少89%,遠差過預期的99.71億元。

外賣補貼戰慘烈 經營溢利銳減76%

美團解釋,盈利下降主要受非理性競爭影響。美團稱,由於外賣行業競爭激烈,次季核心本地商業經營溢利按年跌75.6%,至37.21億元,同時,由於Keeta海外擴張,新業務經營虧損按年擴43.1%,至18.81億元,拖累經調整EBITDA及經調整溢利淨額分別下降至27.8億元及14.9億元。

核心本地商業分部的收入按年增長7.7%至653.5億元,但配送服務的收入的增幅遠低於即時配送交易筆數的增幅。美團解釋,主要由於為應對激烈競爭,使得於配送服務收入中扣除的補貼大幅增加。

用戶購買頻次創新高 惟補貼成本激增

值得一提的是,由於營銷活動加速了新用戶轉換,同時會員項目提升了用戶黏性,美團稱年度交易用戶的平均購買頻次已創歷史新高。

銷售成本按年增長27.0%至614.3億元,佔收入百分比由58.8%按年增加8.1個百分點至66.9%。美團解釋,金額的增加主要由於即時配送交易筆數增加及騎手補貼提高、食雜零售業務的擴張及海外業務的發展。

公司表示,自7月1日起已將職業傷害保障拓展至17個省市的所有騎手。4月,公司在南通和泉州啟動了騎手養老保險補貼試點,計劃在今年年底前逐步推廣至全國。

海外擴張拖累 新業務虧損擴43%

新業務方面,分部收入按年增長22.8%至264.9億元,分部經營虧損按年擴大43.1%至人民幣18.8億元。

美團表示,公司正在調整食雜零售業務戰略,同時加快Keeta的海外擴張步伐。6月美團對「美团優選」進行戰略轉型,包括退出表現不佳的虧損區域,同時在核心區域繼續探索「次日達+自提」模式和社區零售新業態。本季度Keeta的訂單量和交易金額均實現強勁增長,包括在香港進一步鞏固了市場地位,以及在沙特阿拉伯將Keeta擴展至20個城市。

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